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CEGID – Re-générer le paiement des clients par LCR

Contexte / Symptôme

Il est nécessaire de re-générer un paiement client par LCR dans CEGID après une erreur ou un oubli lors du traitement initial.


Cause principale

Le fichier d’export CFONB n’a pas été correctement généré ou doit être recréé pour finaliser le paiement.


Étapes à suivre

  1. Ouvrir le module Autres missions.

  2. Suivre le chemin :
    Gestion des tiers > Exports bancaires > Export CFONB / SEPA décaissement.

  3. Dans l’onglet Compléments :
    • Renseigner les critères de recherche (journal, exercice, dates comptables, numéro de pièce).

  4. Lancer le traitement.

  5. Dans la nouvelle fenêtre :
    • Cliquer sur Oui.

  6. Dans les onglets Paramètres et Émission :
    • Dans Paramètres :

    • Dans Emission :

  7. Étapes de confirmation :
    • Valider le traitement et confirmer la génération du fichier.

       

       

  8. Retrouver le fichier généré dans le dossier de stockage.
     

Bon à savoir

  • Vérifier les critères avant de lancer le traitement pour éviter les erreurs.
  • Le fichier CFONB est indispensable pour la transmission bancaire.